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關于黑龍江省扶貧開發領導小組辦公室2016年省本級部門決算及有關情況的說明

時間:2017-09-28  來源:黑龍江省扶貧辦  欄目編輯:管理員

  

   

  目     錄

  第一部分   省扶貧辦概況

  一、部門職責......................................1

  二、機構設置......................................2

  三、部門決算編報范圍..............................2

  四、人員構成......................................2

  第二部分   2016年度省扶貧辦部門決算表

  一、收入支出決算總表..............................3

  二、收入決算表....................................4

  三、支出決算表....................................5

  四、財政撥款收入支出決算總表......................6

  五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表............8

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表............9

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表....10

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表..........11

  第三部分  2016年度省扶貧辦部門決算情況說明

  一、2016年度收入支出決算總表情況說明..............12

  二、2016年度收入決算表情況說明....................12

  三、2016年度支出決算表情況說明....................13

  四、2016年度財政撥款收入支出決算情況說明..........13

  五、2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明.13

  六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.14

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明...14

  八、其他重要事項說明.............................14

  (一)“三公”經費支出情況說明....................14

  (二)機關運行經費支出說明.......................15

  (三)政府采購支出說明...........................15

  (四)國有資產占用情況說明.......................15

  (五)預算績效管理工作開展情況說明...............15

  第四部分  專業名詞解釋

   


  第一部分   省扶貧辦概況

      一、部門職責

     (一)承辦黑龍江省扶貧開發領導小組日常工作。

     (二)貫徹落實國家有關扶貧工作的方針政 策、法律法規及戰略規劃。協調領導小組成員單位落實扶貧責任。

  (三)擬訂全省農村扶貧開發中長期發展規劃、發展政策和年度計劃,并組織實施全省扶貧開發項目。

  (四)擬訂國家和省扶貧開發工作重點縣的扶持標準,提出確定和撤銷重點縣的意見。負責貧困村、貧困人口認定工作。

  (五)協調有關部門,提出國家和省級各項扶貧資金分配方案,指導、檢查和監督扶貧開發資金使用情況。

  (六)組織協調中央國家機關、中省直單位和社會各界,開展定點幫扶工作。

  (七)負責全省扶貧開發、革命老區項目建設工作。

  (八)負責全省扶貧開發立法與行政執法工作。

  (九)負責擬訂老區建設中長期發展規劃、老區建設發展政策、年度計劃并組織實施。

  (十)負責全省扶貧系統干部培訓工作。

  (十一)負責全省貧困地區基本情況及項目實施情況的統計和動態監測工作。

  (十二)負責扶貧開發的國際交流與合作工作。

  (十三)承辦國務院扶貧辦和省委、省政府交辦的其他各項工作。   二、機構設置

  根據上述職責,省扶貧辦設立了5個內設機構,分別為:綜合處、計劃財務處、政策法規處、老區建設工作處、機關黨委。另設脫貧攻堅督查考核組和金融扶貧推進組。

  三、部門決算編報范圍

  2016年黑龍江省扶貧開發領導小組辦公室省本級部門決算單位戶數1個。

  四、人員構成

  2016年底在職職工28人,其中:副廳級1名,正處級12名,副處級6名,正科級7名,工勤人員2名。退休職工7人。

  第二部分   2016年度省扶貧辦部門決算表


 
 

 
 

   

  第三部分  2016年度省扶貧辦部門決算情況說明   一、2016年度收入支出決算總表情況說明

  2016年度決算總收入712.84萬元,比2015年度決算總收入增加69.71萬元,增長10.84%。

  2016年度決算總支出712.81萬元,比2015年度決算總支出增加69.69萬元,增長10.84%。其中:

  “社會保障和就業支出”2016年度決算55.51萬元,比2015年度決算增加34.72萬元,增長167.03%。主要原因:新增了2名職工,并增加了工資。

  “醫療衛生與計劃生育支出”2016年度決算33.94萬元,比2015年度決算增加14.25萬元,增長72.37 %。主要原因:新增了2名職工,基數調整,增加了繳費金額。

  “農林水支出”2016年度決算551.34萬元,比2015年度決算增加36.4萬元,增長7.07 %。主要原因:增加了2名職工,工資支出和公用經費支出增加。

  “住房保障支出”2016年度決算72.01萬元,比2015年度決算增加4.09萬元,增長6.02 %。主要原因:增加了2名職工,提租補貼和住房公積金支出增加。

      二、2016年度收入決算表情況說明

  2016年度總收入決算為712.84萬元,其中財政撥款712.76萬元,其他收入為0.08萬元,其他收入為基本賬戶利息收入。

      三、2016年度支出決算表情況說明

      2016年度決算總支出712.81萬元,其中基本支出為494.96萬元,項目支出為217.85萬元。

      四、2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

  2016年度財政撥款收入為712.76萬元,其中:社會保障和就業支出55.51萬元,醫療衛生與計劃生育支出33.94萬元,農林水支出551.3萬元,住房保障支出72.01萬元。

  2016年度財政撥款支出為712.76萬元,其中:社會保障和就業支出55.51萬元,醫療衛生與計劃生育支出33.94萬元,農林水支出551.3萬元,住房保障支出72.01萬元。

  五、2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

   2016年度一般公共預算財政撥款收入為712.76萬元。2016年度一般公共預算財政撥款支出為712.76萬元,其中:社會保障和就業支出55.51萬元,醫療衛生與計劃生育支出33.94萬元,農林水支出551.3萬元,住房保障支出72.01萬元。

  2016年度一般公共預算財政撥款支出為712.76萬元。2016年度一般公共預算財政撥款支出為712.76萬元,其中:社會保障和就業支出55.51萬元,醫療衛生與計劃生育支出33.94萬元,農林水支出551.3萬元,住房保障支出72.01萬元。

  六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2016年度一般公共預算財政撥款基本支出為494.91萬元,其中:基本工資177.03萬元,獎金52.02萬元,其他社會保障繳費33.94萬元,其他工資福利支出3.78萬元,退休費55.51萬元,醫療費2.72萬元,住房公積金28.43萬元,提租補貼34.43萬元,購房補貼9.15萬元,其他對個人和家庭補助支出19.43萬元,辦公費4.56萬元,印刷費1.11萬元,水費0.40萬元,電費3.56萬元,郵電費3.46萬元,取暖費14.01萬元,物業管理費1.35萬元,差旅費13.61萬元,維修(護)費0.77萬元,培訓費1.25萬元,工會經費4.05萬元,公務用車運行維護費4.73萬元,其他交通費用25.61萬元。

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

  我單位沒有政府性基金預算財政撥款,因此此表無數據。

   八、其他重要事項說明

  (一)“三公”經費支出情況說明

  2016年度決算“三公”經費支出總額為4.73萬元,均為公車運行維護費,2016年年初部門預算公車運行維護費為7.96萬元,支出占收入的59.42%。2015年支出7.24萬元,比上年支出減少了2.51萬元。減少原因是2016年實行車改后,公車運行維護費支出減少。

  (二)機關運行經費支出說明。

  2016年本部門機關運行經費支出78.47萬元萬元,2015年本部門機關運行經費支出49.23萬元,比2015年增加了29.24萬元,其中其他交通費用增加了25.61萬元,其他經費增加了3.63萬元,為新增人員增加的辦公經費。

  (三)政府采購支出說明

  2016年本部門政府采購支出130.58萬元,其中:政府采購辦公設備及辦公用品支出14.52萬元,政府采購服務支出116.06萬元。

  (四)國有資產占用情況說明

  截至2016年12月31日,本部門公有車輛2輛,均為一般公務用車。車型為本田雅閣和本田奧德賽。沒有單位價值200萬元以上大型設備。

  (五)預算績效管理工作開展情況說明

  本單位無需要公開的預算績效管理工作情況。

  第四部分  專業名詞解釋

  本部門人員經費支出包括:基本工資支出、津貼補貼支出、獎金支出、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出。

  本部門機關運行經費為按定額管理的商品和服務支出包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、維修費、培訓費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

  本部門按項目管理的商品和服務支出包括:辦公費、印刷費、宣傳費、差旅費、會議費、培訓費、專項審計費、網絡維護費、專家評審費、辦公設備購置費。

   

   

   

   

                       

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